简介:内审部门要对网络会计系统各职能部门的工作进行有效的监督和检查, 二、网络环境下加强内部会计控制的主要措施 (一)根据网络环境的特点,(1). [3]崔菲.论网络会计系统的内部控制[J].现代财经
简介:组织人员进行项目实施,组织人员进行项目实施,在这一阶段中项目部、财务部、筹资部将合作完成项目的实施过程
简介:2 计算机会计信息系统内部控制的特点 在计算机会计信息系统中,4 计算机会计信息系统内部控制的类型 计算机会计信息系统的内部控制一般分为两类,对程序的控制这一在手工系统中不曾有的控制手段在计算机系统中却至关重要
简介:证监会于日前发布新规则强化信息披露,可见我国急需完善信息披露体系,本文试着从管理层进行内部控制信息披露的必要性着手,结合美国内部控制信息披露的情况指出我国所存在的问题,然后提出改进建议。
简介:企业内部控制的工作重点应包括完善内部控制制度、建立健全企业内部审计机制、加强内部会计控制、加强对计算机系统的安全控制、重视人力资源管理等, 1.建立健全企业内部审计机制 内部审计作为企业内部控制体系的一个重要方面,企业必须重新制定完善信息环境下的企业内部控制制度
简介:随着经济全球化的发展,推动信息技术的迅猛发展,促使企业采用信息化技术进行生产运作和营运管理,现代化的经营管理理念也逐渐渗透到企业管理中。随着网络信息化时代的到来,推动了企业内部控制流程和方法的改变。在信息化技术日益普及的今天,企业的内部控制,也要顺应时代的发展,需要不断与时俱进与创新。本文主要阐述网络信息化的普及对企业内部控制带来的影响,并探讨相应的解决对策。
简介:在一个企业或者部门中,业务主管常常需要将一些事件传达给其他员工,这些事件包括产品市场报告、企业内部的运营会议、企业的决策制度、产品使用介绍、教育培训等。
简介:SOX法案是来自政府法律法规强制执行的典范。它于2005年7月15日开始实施,在美上市的很多中国企业,也同时受到这一法案的制约。目前,这些中国企业的高级管理人员,几乎无一例外,都为一件事忙碌——为企业建立内部控制配套制度。
简介:我们大家一直在使用微软的程序,尽管或多或少会出一些安全性问题,但从来没有人怀疑过微软的权威地位。不过任何的网络都不可能坚不可摧,“安全”只是在某个时段相对而言的,这个定律同样适用于微软件的内部网络。这不,有人就进微软玩了一回。
简介:光驱是电脑硬件中使用寿命最短的配件之一,许多用户的光驱一旦出现了问题,他们多半就会报废处理,其实很多报废的光驱只要稍做维修,便能恢复青春,只要我们了解一些光驱的内部结构、工作原理,那么维修光驱对于许多读者而言,不应该成为一件很困难的事,下面我们就从内部看看它到底是如何工作的。
简介:作为网页中的标记我们已经介绍过一些特殊的了,这次我们最后介绍几个比较常用的标记。
简介:
简介:上期中。我们介绍了硬盘内部性能的部分详细介绍。本次将给大家带来有关硬盘内性能的后续分析。希望大家能更全面地了解硬盘的工作原理和性能的表现。
简介:燕京啤酒集团是国务院重点支持的520家大型企业之一,北京屈臣氏是外商独资企业,在资源建设越来越被企业重视的今天。
简介:记得读厌这的时候,看见系里面负责管财务的老师对着账本,用计算器把账目算出来,然后一个个填进Word里面的表格去打印,当时不禁哑然失笑。因为自己也是刚刚才知道Excel可以用公式器帮忙计算。金条交给了我等乞丐。似乎被当成了稻草。
简介:始祖神炽热的血化为野火燃烧.慈悲的泪化成大海与湖泊,急促的呼吸化为风.而宽广的身躯化成滋养万物的大地。我们叫它——Elaind。
简介:目前,许多金融机构使用的还是传统的身份认证方式如密码等,随着信息技术的高速发展,这种认证方式在使用中已经暴露出诸多问题,客户密码被木马破解的案件报道频繁见于各大媒体,另外在银行内部,也存在着严重的“飞卡”现象,即营业员在进行大额交易时,
浅论网络环境下如何加强内部会计控制
网络型企业集团内部会计控制体系设计
浅议计算机会计信息系统的内部控制
美国内部控制信息披露对我国的启示
浅析计算机信息环境下的内部控制
网络信息化对企业内部控制的影响与对策初探
制作内部信息传达系统
InTrust助力企业的内部控制有效性:QuestInTrust事件日志管理解决方案
渗透美国MicroSoft内部网络
知识学堂——从内部看光驱
HTML中的内部标记
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深入硬盘内部的性能分析(二)
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