简介:摘要:随着我国电信业的快速发展,电信企业的内部控制也日益受到重视。本文通过文献分析方法,探讨了我国电信企业内部控制的现状、问题及其对策。研究发现,我国电信企业内部控制存在缺陷,尤其是财务报告准确性、信息系统安全性和关键业务保护等方面;因此,应该建立完善的内部控制体系,加强内部审计和风险管理,提高内部控制的有效性和可靠性。
简介:摘要:一直以来国有企业内部的保卫工作都是企业管理中的重要一环,也是推进企业规范化管理的重要工作之一。国有企业内部保卫工作在维护企业内部的经营秩序,加强企业治安管理,督促企业生产安全,防止国有企业资产外流等方面,都具有十分重大的意义。中条山集团公司企业内部保卫工作主要有:治安防范、内部安全管理、重点“单位”、重要(部位)管理、处置突发事件等多方面的内容,笔者于2003年进入集团公司保卫部工作至今,现将如何强化企业保卫工作谈谈自己的看法,不足之处,恳请指正。
简介:摘要:目前我国城市化发展水平和科技水平发展都十分快速,我国各行各业发展都十分快速。在企业内部控制过程中会计师事务所起到了很重要的作用,对于企业内部控制审计进行了全方位的监管,使企业内部控制系统不断完善,规范内部控制审计工作,简化工作流程,从而提升工作整体质量。企业内部控制审计工作主要包含企业内部治理结构、企业文化和机构设置,以及人力资源管理政策等有关内容。对企业内部控制审计工作具体的内容和意义,以及现存问题和优化措施进行合理分析,有利于企业内部运营管理发展,增强内部控制审计工作效果,能够推动企业未来稳定发展,并可以应对企业内部经营管理风险和其他问题。