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《审计与理财》
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1998年11期
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谈谈如何深化国有企业审计工作(续)
谈谈如何深化国有企业审计工作(续)
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摘要
五、从内控制度测评入手,确定审计的范围、内容和重点(一)内控制度测评审计主要内容为:内控制度调查;内控制度测试,内控制度评价。(二)内控制度调查方法主要有:文字描述法,流程图法、调查表法。拟主要应用调查表法,如审计署设定的13张调查表,172个关键控...
DOI
ojzpp2oz45/1050222
作者
刘俊民
机构地区
不详
出处
《审计与理财》
1998年11期
关键词
内控制度
国有企业
符合性测试
审计工作
审计抽样
实质性测试
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
1998年11月21日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
审计与理财
1998年11期
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